Controle Interno e Auditoria

🛡️ Controle Interno
O Controle Interno atua como uma ferramenta estratégica de acompanhamento, prevenção e aprimoramento da gestão pública.
Por meio do monitoramento contínuo dos processos administrativos, análise de procedimentos e avaliação de conformidade, busca assegurar que as ações do Município estejam alinhadas às normas legais, aos princípios da administração pública e às boas práticas de governança.
📌 Principais atividades:
- 🔎 Acompanhamento dos processos e rotinas administrativas;
- 📋 Verificação da conformidade legal dos atos públicos;
- 📊 Monitoramento de controles e procedimentos internos;
- 💡 Emissão de recomendações para melhoria da gestão.
No Município, o Sistema de Controle Interno é regulamentado pela Lei Municipal nº 2.671/2014, que estabelece suas diretrizes e competências.
🔍 Auditoria
A Auditoria é uma atividade técnica de avaliação independente que contribui para o aperfeiçoamento da gestão pública, promovendo maior segurança, transparência e eficiência na aplicação dos recursos municipais.
A Controladoria Geral do Município realiza auditorias financeiras, operacionais e de conformidade, avaliando procedimentos, resultados e controles existentes, com foco na melhoria contínua dos serviços públicos.
📌 A atuação da Auditoria envolve:
- 💰 Análise da aplicação dos recursos públicos;
- 📑 Avaliação da regularidade dos procedimentos administrativos;
- ⚙️ Verificação da eficiência e eficácia das ações governamentais;
- 📈 Identificação de oportunidades de melhoria e fortalecimento dos controles.
A atividade está prevista no art. 25 da Lei Complementar Municipal nº 81/2023 e fundamenta-se nos principais instrumentos de gestão pública, como a Lei Federal nº 4.320/1964, que estabelece normas de direito financeiro, e a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que reforça a transparência, o planejamento e o equilíbrio fiscal.
📂 Acesse os documentos e informações
Escolha uma das opções abaixo para consultar relatórios, pareceres, orientações técnicas e demais documentos relacionados ao Controle Interno e às atividades de Auditoria:
Plano Operativo Anual
Relatório Conclusivo do controle interno
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - 2022
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - 2023
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - 2024
RELATÓRIO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - 2025
Relatório C.I
Relatorio C.I. - 1º Quad - 2024
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